Dados do Empenho:

Número:05010182

Valor Total do Empenho:R$ 1.765.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 631.491,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.133.508,11

Dados da Liquidação:

Número:05010182.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.396,68

Valor Total Liquidado:R$ 5.351,72

Pagamento 09020051

Pago em: 09/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.396,68

Valor Líquido Pago: R$ 5.351,72


Histórico: