- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 30011011
Número:05010165
Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 22.798,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 777.201,16
Número:05010165.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.559,89
Valor Total Liquidado:R$ 6.559,89
Pagamento 30011011
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 6.559,89
Valor Líquido Pago: R$ 6.559,89
Histórico: