- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 09020059
Número:05010442
Valor Total do Empenho:R$ 15.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.092.384,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.907.615,30
Número:05010442.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.157,52
Valor Total Liquidado:R$ 1.195,08
Pagamento 09020059
Pago em: 09/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 2.157,52
Valor Líquido Pago: R$ 1.195,08
Histórico: