Dados do Empenho:

Número:05010157

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.775,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.224,88

Dados da Liquidação:

Número:05010157.002

Valor Total da Liquidação:R$ 19.695,94

Valor Total Liquidado:R$ 19.695,94

Pagamento 30011013

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 19.695,94

Valor Líquido Pago: R$ 19.695,94


Histórico: