Dados do Empenho:

Número:05010557

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.947,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 101.052,13

Dados da Liquidação:

Número:05010557.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.213,48

Valor Total Liquidado:R$ 13.213,48

Pagamento 10020048

Pago em: 10/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 13.213,48

Valor Líquido Pago: R$ 13.213,48


Histórico:

referente ao mês de Janeiro 2026.