Dados do Empenho:

Número:05010097

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.437,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 105.562,47

Dados da Liquidação:

Número:05010097.002

Valor Total da Liquidação:R$ 14.484,99

Valor Total Liquidado:R$ 14.484,99

Pagamento 10020063

Pago em: 10/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 14.484,99

Valor Líquido Pago: R$ 14.484,99


Histórico:

MÊS DE JANEIRO/2.026.