Dados do Empenho:

Número:05010119

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.972,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 173.027,08

Dados da Liquidação:

Número:05010119.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.502,79

Valor Total Liquidado:R$ 2.294,53

Pagamento 03020099

Pago em: 03/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.502,79

Valor Líquido Pago: R$ 2.294,53


Histórico: