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- Pagamento Nº 03020100
Número:05010121
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.595,46
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 89.404,54
Número:05010121.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.473,80
Valor Total Liquidado:R$ 1.473,80
Pagamento 03020100
Pago em: 03/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.473,80
Valor Líquido Pago: R$ 1.473,80
Histórico: