- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 10020213
Número:05010608
Valor Total do Empenho:R$ 7.454,55
Valor Total Liquidado:R$ 7.454,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010608.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.484,85
Valor Total Liquidado:R$ 2.365,58
Pagamento 10020213
Pago em: 10/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)
Valor Total: R$ 2.484,85
Valor do IRRF: R$ 119,27
Valor Líquido Pago: R$ 2.365,58
Histórico: