Dados do Empenho:

Número:05010155

Valor Total do Empenho:R$ 9.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 995.484,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.304.515,84

Dados da Liquidação:

Número:05010155.005

Valor Total da Liquidação:R$ 323,54

Valor Total Liquidado:R$ 323,54

Pagamento 10020240

Pago em: 10/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 323,54

Valor Líquido Pago: R$ 323,54


Histórico: