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- Pagamento Nº 03020103
Número:05010616
Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 548,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.951,69
Pagamento 03020103
Pago em: 03/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 169,90
Valor Líquido Pago: R$ 169,90
Histórico:
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO O ARQUIVO CENTRAL.