Dados do Empenho:

Número:05010131

Valor Total do Empenho:R$ 2.245.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 528.622,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.716.377,46

Dados da Liquidação:

Número:05010131.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.197,85

Pagamento 09020077

Pago em: 09/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 5.400,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.197,85


Histórico: