Dados do Empenho:

Número:05010134

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.267,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.732,82

Dados da Liquidação:

Número:05010134.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.119,84

Valor Total Liquidado:R$ 1.119,84

Pagamento 09020084

Pago em: 09/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.119,84

Valor Líquido Pago: R$ 1.119,84


Histórico: