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- Pagamento Nº 03020105
Número:30010002
Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30010002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00
Pagamento 03020105
Pago em: 03/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: JULIANA BEZERRA DA SILVA GOMES (007.240.053-66)
Valor Total: R$ 2.500,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.500,00
Histórico:
FEV/26.