Dados do Empenho:

Número:30010002

Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:30010002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00

Pagamento 03020105

Pago em: 03/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: JULIANA BEZERRA DA SILVA GOMES (007.240.053-66)

Valor Total: R$ 2.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.500,00


Histórico:

FEV/26.