Dados do Empenho:

Número:05010373

Valor Total do Empenho:R$ 4.805.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.792.384,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.012.615,89

Dados da Liquidação:

Número:05010373.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.553,54

Valor Total Liquidado:R$ 1.553,54

Pagamento 09020103

Pago em: 09/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.553,54

Valor Líquido Pago: R$ 1.553,54


Histórico:

FOPAG-COMPLEMEMNTAR- PISO -ENFERMAGEM-CONT.TEMP.-JAN-2026