Dados do Empenho:

Número:05010840

Valor Total do Empenho:R$ 62.360,00

Valor Total Liquidado:R$ 46.530,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.830,00

Dados da Liquidação:

Número:05010840.001

Valor Total da Liquidação:R$ 15.495,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.495,00

Pagamento 10020254

Pago em: 10/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: CAROLINA DE PAIVA FARIAS LTDA (61.086.148/0001-85)

Valor Total: R$ 15.495,00

Valor Líquido Pago: R$ 15.495,00


Histórico:

NF 20 - Carolina de Paiva