Dados do Empenho:

Número:05010436

Valor Total do Empenho:R$ 5.909.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.357.078,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.551.921,20

Dados da Liquidação:

Número:05010436.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.029,84

Valor Total Liquidado:R$ 4.029,84

Pagamento 16010037

Pago em: 16/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.029,84

Valor Líquido Pago: R$ 4.029,84


Histórico:

Ref. Fopag Efetivos Complementar Comp. Jan/2026.