- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 12020047
Número:06010007
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.036,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.963,01
Pagamento 12020047
Pago em: 12/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)
Valor Total: R$ 466,99
Valor Líquido Pago: R$ 466,99
Histórico:
DEZ/25.