Dados do Empenho:

Número:06010007

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.036,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.963,01

Dados da Liquidação:

Número:06010007.002

Valor Total da Liquidação:R$ 466,99

Valor Total Liquidado:R$ 466,99

Pagamento 12020047

Pago em: 12/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)

Valor Total: R$ 466,99

Valor Líquido Pago: R$ 466,99


Histórico:

DEZ/25.