Dados do Empenho:

Número:05010921

Valor Total do Empenho:R$ 79.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 61.140,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.460,00

Dados da Liquidação:

Número:05010921.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.785,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.785,00

Pagamento 12020056

Pago em: 12/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)

Valor Total: R$ 16.785,00

Valor Líquido Pago: R$ 16.785,00


Histórico:

NF 60 - MARISER - Contrato: 1492.25.09.22.08.