- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 12020071
Número:05010936
Valor Total do Empenho:R$ 46.630,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.380,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.250,00
Número:05010936.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.250,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.250,00
Pagamento 12020071
Pago em: 12/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: BEM-ESTAR SERVICOS LTDA (53.123.379/0001-93)
Valor Total: R$ 8.250,00
Valor Líquido Pago: R$ 8.250,00
Histórico:
NF 101 - BEM-ESTAR SERVIÇOS