Dados do Empenho:

Número:05010842

Valor Total do Empenho:R$ 44.260,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.425,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.835,00

Dados da Liquidação:

Número:05010842.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.365,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.365,00

Pagamento 12020073

Pago em: 12/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: LIA MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA (52.538.054/0001-09)

Valor Total: R$ 10.365,00

Valor Líquido Pago: R$ 10.365,00


Histórico:

NF 11 - LIA MARINHO