Dados do Empenho:

Número:05010938

Valor Total do Empenho:R$ 52.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 39.690,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.810,00

Dados da Liquidação:

Número:05010938.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.750,00

Pagamento 12020075

Pago em: 12/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: FRANCISCO SAVIO LIMA SOARES E SILVA (41.731.510/0001-16)

Valor Total: R$ 8.750,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.750,00


Histórico:

NF 119 - Francisco Sávio