- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 12020075
Número:05010938
Valor Total do Empenho:R$ 52.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 39.690,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.810,00
Número:05010938.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.750,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.750,00
Pagamento 12020075
Pago em: 12/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: FRANCISCO SAVIO LIMA SOARES E SILVA (41.731.510/0001-16)
Valor Total: R$ 8.750,00
Valor Líquido Pago: R$ 8.750,00
Histórico:
NF 119 - Francisco Sávio