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- Pagamento Nº 30010044
Número:05010637
Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.057,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 62.942,96
Número:05010637.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.522,90
Valor Total Liquidado:R$ 7.524,51
Pagamento 30010044
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 8.522,90
Valor Líquido Pago: R$ 7.524,51
Histórico:
Referente a folha de pagamento temporários de janeiro/2026.