Dados do Empenho:

Número:05010637

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.057,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 62.942,96

Dados da Liquidação:

Número:05010637.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.522,90

Valor Total Liquidado:R$ 7.524,51

Pagamento 30010044

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 8.522,90

Valor Líquido Pago: R$ 7.524,51


Histórico:

Referente a folha de pagamento temporários de janeiro/2026.