Dados do Empenho:

Número:05010994

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 93.711,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 206.288,88

Dados da Liquidação:

Número:05010994.001

Valor Total da Liquidação:R$ 30.754,85

Valor Total Liquidado:R$ 30.754,85

Pagamento 12010066

Pago em: 12/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 30.754,85

Valor Líquido Pago: R$ 30.754,85


Histórico:

FATURAS Nº 2447673, 2536633, 3484823, 3831671, 3838722, 4536843, 4771133, 5196108, 5350816, 5388554, 5882109, 7519605, 7678819, 7789165, 8551367, 8604525, 12806315, 14382679, 61059072, 61155101, 61170658, 61244058, 8011575 e 2804298, DEZ/25.