- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 13020001
Número:05010521
Valor Total do Empenho:R$ 134.403,81
Valor Total Liquidado:R$ 25.806,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 108.597,63
Número:05010521.002
Valor Total da Liquidação:R$ 9.521,95
Valor Total Liquidado:R$ 9.407,67
Pagamento 13020001
Pago em: 13/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 9.521,95
Valor Líquido Pago: R$ 9.407,67
Histórico: