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- Pagamento Nº 13020019
Número:05010921
Valor Total do Empenho:R$ 79.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 61.140,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.460,00
Número:05010921.002
Valor Total da Liquidação:R$ 21.735,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.735,00
Pagamento 13020019
Pago em: 13/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)
Valor Total: R$ 21.735,00
Valor Líquido Pago: R$ 21.735,00
Histórico: