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- Pagamento Nº 13020022
Número:05010841
Valor Total do Empenho:R$ 40.130,00
Valor Total Liquidado:R$ 32.300,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.830,00
Número:05010841.002
Valor Total da Liquidação:R$ 6.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.000,00
Pagamento 13020022
Pago em: 13/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: FHC RIOS CLINICA MEDICA LTDA (44.174.101/0001-54)
Valor Total: R$ 6.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 6.000,00
Histórico: