Dados do Empenho:

Número:05010009

Valor Total do Empenho:R$ 2.816,21

Valor Total Liquidado:R$ 649,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.167,02

Dados da Liquidação:

Número:05010009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 325,31

Valor Total Liquidado:R$ 325,31

Pagamento 12020081

Pago em: 12/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 325,31

Valor Líquido Pago: R$ 325,31


Histórico:

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 - NF Nº 929128