Dados do Empenho:

Número:05010922

Valor Total do Empenho:R$ 17.290,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.490,00

Dados da Liquidação:

Número:05010922.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.400,00

Pagamento 13020086

Pago em: 13/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: FJ FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA (52.254.775/0001-97)

Valor Total: R$ 4.400,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.400,00


Histórico: