Dados do Empenho:

Número:05010667

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.599,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.400,16

Dados da Liquidação:

Número:05010667.047

Valor Total da Liquidação:R$ 38,72

Valor Total Liquidado:R$ 38,72

Pagamento 12020086

Pago em: 12/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 38,72

Valor Líquido Pago: R$ 38,72


Histórico: