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- Pagamento Nº 19020007
Número:05010648
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.384,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.615,26
Número:05010648.002
Valor Total da Liquidação:R$ 5.420,48
Valor Total Liquidado:R$ 5.355,43
Pagamento 19020007
Pago em: 19/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 5.420,48
Valor Líquido Pago: R$ 5.355,43
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2.026.