Dados do Empenho:

Número:05010648

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.384,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.615,26

Dados da Liquidação:

Número:05010648.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.420,48

Valor Total Liquidado:R$ 5.355,43

Pagamento 19020007

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 5.420,48

Valor Líquido Pago: R$ 5.355,43


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2.026.