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- Pagamento Nº 19020017
Número:05010653
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 24.119,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.880,13
Número:05010653.002
Valor Total da Liquidação:R$ 7.704,78
Valor Total Liquidado:R$ 7.602,56
Pagamento 19020017
Pago em: 19/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 7.704,78
Valor Líquido Pago: R$ 7.602,56
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2.026.