Dados do Empenho:

Número:05010653

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.119,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.880,13

Dados da Liquidação:

Número:05010653.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.704,78

Valor Total Liquidado:R$ 7.602,56

Pagamento 19020017

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 7.704,78

Valor Líquido Pago: R$ 7.602,56


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2.026.