Dados do Empenho:

Número:05010868

Valor Total do Empenho:R$ 67.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.543,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.656,10

Dados da Liquidação:

Número:05010868.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.510,16

Valor Total Liquidado:R$ 2.480,03

Pagamento 19020019

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.510,16

Valor Líquido Pago: R$ 2.480,03


Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO POLO UAB, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (GRUPO A - CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001.21.12.13.01-DL, MÊS: FEVEREIRO/2026.