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- Pagamento Nº 19020019
Número:05010868
Valor Total do Empenho:R$ 67.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.543,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.656,10
Número:05010868.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.510,16
Valor Total Liquidado:R$ 2.480,03
Pagamento 19020019
Pago em: 19/02/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 2.510,16
Valor Líquido Pago: R$ 2.480,03
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO POLO UAB, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (GRUPO A - CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001.21.12.13.01-DL, MÊS: FEVEREIRO/2026.