Dados do Empenho:

Número:05010864

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.099,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 152.900,49

Dados da Liquidação:

Número:05010864.002

Valor Total da Liquidação:R$ 13.150,31

Valor Total Liquidado:R$ 12.992,51

Pagamento 19020026

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 13.150,31

Valor Líquido Pago: R$ 12.992,51


Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO À CÂMARA FRIGORÍFICA, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: FEVEREIRO/2026.