Dados do Empenho:

Número:05010401

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.005,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 88.994,41

Dados da Liquidação:

Número:05010401.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.552,46

Valor Total Liquidado:R$ 4.552,46

Pagamento 13020107

Pago em: 13/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.552,46

Valor Líquido Pago: R$ 4.552,46


Histórico:

RECISOES- FEV-2026-PISO ENFERMAGEM