- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 13020109
Número:05010496
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 22.047,21
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.952,79
Número:05010496.003
Valor Total da Liquidação:R$ 7.982,45
Valor Total Liquidado:R$ 7.823,22
Pagamento 13020109
Pago em: 13/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 7.982,45
Valor Líquido Pago: R$ 7.823,22
Histórico:
Ref. Fopag Rescisões Comp. Jan/2025.