Dados do Empenho:

Número:05010631

Valor Total do Empenho:R$ 78.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.602,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.397,25

Dados da Liquidação:

Número:05010631.001

Valor Total da Liquidação:R$ 176,94

Valor Total Liquidado:R$ 176,94

Pagamento 19020073

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 176,94

Valor Líquido Pago: R$ 176,94


Histórico: