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- Pagamento Nº 13020111
Número:05010997
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.885,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.114,34
Número:05010997.001
Valor Total da Liquidação:R$ 7.885,66
Valor Total Liquidado:R$ 5.412,02
Pagamento 13020111
Pago em: 13/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 7.885,66
Valor Líquido Pago: R$ 5.412,02
Histórico: