Dados do Empenho:

Número:05010997

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.885,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.114,34

Dados da Liquidação:

Número:05010997.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.885,66

Valor Total Liquidado:R$ 5.412,02

Pagamento 13020111

Pago em: 13/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.885,66

Valor Líquido Pago: R$ 5.412,02


Histórico: