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- Pagamento Nº 19020101
Número:05010739
Valor Total do Empenho:R$ 69.701,15
Valor Total Liquidado:R$ 11.771,53
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 57.929,62
Número:05010739.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.757,70
Valor Total Liquidado:R$ 5.757,70
Pagamento 19020101
Pago em: 19/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 5.757,70
Valor Líquido Pago: R$ 5.757,70
Histórico: