Dados do Empenho:

Número:05010894

Valor Total do Empenho:R$ 887.301,36

Valor Total Liquidado:R$ 441.634,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 445.666,55

Dados da Liquidação:

Número:05010894.001

Valor Total da Liquidação:R$ 286.481,52

Valor Total Liquidado:R$ 276.454,67

Pagamento 19020111

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 286.481,52

Valor do ISS: R$ 5.729,63

Valor do IRRF: R$ 4.297,22

Valor Líquido Pago: R$ 276.454,67


Histórico: