- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 19020111
Número:05010894
Valor Total do Empenho:R$ 887.301,36
Valor Total Liquidado:R$ 441.634,81
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 445.666,55
Número:05010894.001
Valor Total da Liquidação:R$ 286.481,52
Valor Total Liquidado:R$ 276.454,67
Pagamento 19020111
Pago em: 19/02/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 286.481,52
Valor do ISS: R$ 5.729,63
Valor do IRRF: R$ 4.297,22
Valor Líquido Pago: R$ 276.454,67
Histórico: