Dados do Empenho:

Número:05010640

Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.580,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.419,20

Dados da Liquidação:

Número:05010640.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.789,81

Valor Total Liquidado:R$ 1.789,81

Pagamento 13020121

Pago em: 13/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 1.789,81

Valor Líquido Pago: R$ 1.789,81


Histórico:

PAGAMENTO INSS PATRONAL 01/2026 - CONTRATOS TEMPORÁRIOS IPM.