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- Pagamento Nº 20020016
Número:05010842
Valor Total do Empenho:R$ 44.260,00
Valor Total Liquidado:R$ 24.425,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.835,00
Número:05010842.002
Valor Total da Liquidação:R$ 14.060,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.060,00
Pagamento 20020016
Pago em: 20/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: LIA MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA (52.538.054/0001-09)
Valor Total: R$ 14.060,00
Valor Líquido Pago: R$ 14.060,00
Histórico:
NF 12 - LIA MARINHO