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- Pagamento Nº 20020018
Número:05010923
Valor Total do Empenho:R$ 67.720,00
Valor Total Liquidado:R$ 42.660,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.060,00
Número:05010923.002
Valor Total da Liquidação:R$ 13.020,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.020,00
Pagamento 20020018
Pago em: 20/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA LTDA (46.776.063/0001-35)
Valor Total: R$ 13.020,00
Valor Líquido Pago: R$ 13.020,00
Histórico:
NF 75 - LARA JUSTI