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- Pagamento Nº 20020020
Número:05010976
Valor Total do Empenho:R$ 105.280,00
Valor Total Liquidado:R$ 63.650,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.630,00
Número:05010976.001
Valor Total da Liquidação:R$ 28.860,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.860,00
Pagamento 20020020
Pago em: 20/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: CLINICA DR CARLOS ROBERTO LTDA (57.231.604/0001-66)
Valor Total: R$ 28.860,00
Valor Líquido Pago: R$ 28.860,00
Histórico:
NF 4 - CLINICA DR CARLOS ROBERTO