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- Pagamento Nº 20020022
Número:05011019
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 62.944,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 937.056,00
Número:05011019.001
Valor Total da Liquidação:R$ 62.944,00
Valor Total Liquidado:R$ 62.876,46
Pagamento 20020022
Pago em: 20/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 62.944,00
Valor Líquido Pago: R$ 62.876,46
Histórico: