Dados do Empenho:

Número:05011019

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 62.944,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 937.056,00

Dados da Liquidação:

Número:05011019.001

Valor Total da Liquidação:R$ 62.944,00

Valor Total Liquidado:R$ 62.876,46

Pagamento 20020022

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 62.944,00

Valor Líquido Pago: R$ 62.876,46


Histórico: