Dados do Empenho:

Número:05010366

Valor Total do Empenho:R$ 170.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.497,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 149.502,25

Dados da Liquidação:

Número:05010366.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.797,25

Valor Total Liquidado:R$ 7.797,25

Pagamento 20020024

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 7.797,25

Valor Líquido Pago: R$ 7.797,25


Histórico: