- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20020028
Número:05011020
Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.559,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 123.440,87
Número:05011020.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.559,13
Valor Total Liquidado:R$ 6.030,07
Pagamento 20020028
Pago em: 20/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 6.559,13
Valor Líquido Pago: R$ 6.030,07
Histórico: