Dados do Empenho:

Número:05011020

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.559,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 123.440,87

Dados da Liquidação:

Número:05011020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.559,13

Valor Total Liquidado:R$ 6.030,07

Pagamento 20020028

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 6.559,13

Valor Líquido Pago: R$ 6.030,07


Histórico: