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- Pagamento Nº 20020011
Número:05010502
Valor Total do Empenho:R$ 662.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 68.590,93
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 593.409,07
Número:05010502.001
Valor Total da Liquidação:R$ 26.091,67
Valor Total Liquidado:R$ 26.091,67
Pagamento 20020011
Pago em: 20/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 26.091,67
Valor Líquido Pago: R$ 26.091,67
Histórico: