Dados do Empenho:

Número:05010500

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.778,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 251.221,26

Dados da Liquidação:

Número:05010500.001

Valor Total da Liquidação:R$ 48.778,74

Valor Total Liquidado:R$ 44.865,18

Pagamento 20020033

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 48.778,74

Valor Líquido Pago: R$ 44.865,18


Histórico: