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- Pagamento Nº 20020033
Número:05010500
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.778,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 251.221,26
Número:05010500.001
Valor Total da Liquidação:R$ 48.778,74
Valor Total Liquidado:R$ 44.865,18
Pagamento 20020033
Pago em: 20/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 48.778,74
Valor Líquido Pago: R$ 44.865,18
Histórico: