Dados do Empenho:

Número:05010153

Valor Total do Empenho:R$ 290.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.538,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 277.461,02

Dados da Liquidação:

Número:05010153.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.538,98

Valor Total Liquidado:R$ 12.538,98

Pagamento 20020035

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 12.538,98

Valor Líquido Pago: R$ 12.538,98


Histórico: